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総務課 企画財政係 電話048-591-2775(代)

令和3年度予算のあらまし

  水道企業団では、水道事業基本計画(水道事業ビジョン)の『市民から信頼されつづける水道』の基本方針に基づき、計画的・効率的な水道施設の更新を実施し、健全な事業運営を維持しつつ災害に強い水道施設を整備して『安全』で『強靱』な水道の『持続』を目指します。

業務の予定量
区      分 予 定 数 量
総  人  口 140,760人
総  世  帯 63,590世帯
給 水 人 口 (区域外540人含む)  140,870人
給 水 世 帯 63,400世帯
普  及  率 99.7%
給 水 件 数 64,060件
配  水  量 15,336,500m3
有 収 水 量 14,381,000m3
有  収  率 93.6%

 
主な事業内容
 
○安全供給できる水道
  配水池の清掃をおこないます。
  水質監視用残留塩計の更新をおこないます。

○非常時にも強靱な水道
 老朽化した石綿セメント管の布設替えを2.0Kmおこないます。
 非常用自家発電設備電源設備の更新をおこないます。
 配水池の耐震診断をおこないます。
 非常用飲料水袋や水道管の補修材料を購入します。

○効率的な事業運営と持続できる水道
  浄水場電気設備の基本設計の策定をおこないます。
 漏水多発地区の配水支管を整備し、有収率の向上を図ります。


 収益的収支予算
 みなさんからお支払いいただいた水道料金を主な収入とし、水道水をみなさんのご家庭までお届けするための予算です。
  県に支払う受水費、施設の維持管理費としての修繕費や人件費、国などから借入れたお金の支払利息などがあります。


○収入  30億7,817万円
○支出 29億  38万円

 資本的収支予算
 みなさんに安定した給水を続けるために、施設の更新や配水管網の整備、国などから借入れたお金の返済に要する予算です。

○収入      5,949万円
○支出 10億2,100万円

 
   
PDF  令和3年度 桶川北本水道企業団水道事業会計予算書

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