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総務課 企画財政係 電話048-591-2775(代)

平成26年度予算のあらまし

  水道企業団では、水道事業基本計画(地域水道ビジョン)の『市民から信頼されつづける水道』の基本方針に基づき、計画的・効率的な水道施設の更新を実施し、健全な事業運営を維持しつつ災害に強い水道施設を整備して、『安心・安定給水の推進』に努めます。

業務の予定量
区      分 予 定 数 量
総  人  口 143,450人
総  世  帯 59,120世帯
給 水 人 口 143,500人
給 水 世 帯 58,880世帯
普  及  率 99.6%
給 水 件 数 60,280件
配  水  量 15,958,100m3
有 収 水 量 14,920,800m3
有  収  率 93.5%

 
主な事業内容
○安全な水道水の供給と安定給水の堅持
  老朽化した石綿セメント管の布設替を2.6Kmおこないます。
  送配水管を新たに2.7Km布設します。
  健全な水資源の確保のため、県営水道から県水を購入します。
 経年化等により、揚水量の減少した深井戸(第11号取水井)の改修工事をおこないます。
  水質検査、水質状況調査をおこないます。
  配水管の洗浄作業をおこないます。
 故障を未然に防ぐため、配水ポンプの修繕工事をおこないます。

○非常時に万全な水道
  非常時に備え、非常用給水袋や補修材料等を購入します。
  加納配水場非常用発電機の整備をおこないます。

○次世代に継承できる水道システム
  漏水調査を実施し、適切な管路管理をおこないます。
 照明設備を蛍光管からLED照明器具へと変更し、省エネルギー化を図ります。

○将来を見通した効率的な事業運営
  浄配水場の管理業務や検針業務等を委託し、業務の合理化を図ります。
 漏水多発地区の配水支管を整備し、有収率の向上を図ります。
 水道料金のコンビニ収納をおこないます。

収益的収支予算
   みなさんからお支払いいただいた水道料金を主な収入とし、水道水をみなさんのご家庭までお届けするための予算です。
  県に支払う受水費、施設の維持管理費としての修繕費や人件費、国などから借入れたお金の支払利息などがあります。


○収入  35億7,970万円
○支出 30億9,754万円



資本的収支予算
  みなさんに安定した給水を続けるために、施設の改良や配水管網の整備、国などから借入れたお金の返済に要する予算です。

○収入   2億7,292万円
○支出 15億9,169万円




   
PDF  平成26年度 桶川北本水道企業団水道事業会計予算書
PDF  平成26年度 桶川北本水道企業団水道事業会計補正予算書(第1号)

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